
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,卻申報(bào)表沒(méi)填寫(xiě)抵扣,請(qǐng)問(wèn)如何處理?還能抵扣嗎?跨年后發(fā)現(xiàn)。如果不打算抵扣,賬面上如何做分錄?
答: 這個(gè)一般是不能抵扣,需要價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用,你之前不含稅做啥
一般納稅人,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額是0,但是確有一張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,要怎么做賬
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票您本期沒(méi)有認(rèn)證的話 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,交增值稅的分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有預(yù)交,我要怎么做分錄,賬上才能跟申報(bào)表一致,一般納稅人
一般納稅人,七月份收到一張專票,未抵扣進(jìn)賬,也沒(méi)有認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,申報(bào)表上要反映嗎?如果下月認(rèn)證抵扣怎么做分錄?
老師好,一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄,開(kāi)具發(fā)票怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?下月申報(bào)繳稅后,怎么做分錄?


小林 追問(wèn)
2020-03-02 11:55
maize老師 解答
2020-03-02 12:01