預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

補(bǔ)交個(gè)人部分社保費(fèi)怎么做賬
答: 你好借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個(gè)人社保,貸銀行,
被社保審計(jì)后的補(bǔ)交社保費(fèi)怎么做賬呀?
答: 進(jìn)當(dāng)期損益就可以,按受益對象借成本費(fèi)用等科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司給員工補(bǔ)交了從2016年8月到2017年6月份的社保費(fèi),請問現(xiàn)在要怎么做帳
答: 你好,借:管理費(fèi)用2017.1-6 以前年度損益調(diào)整2016.8-12 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整


無知無覺 追問
2020-03-02 16:00
bamboo老師 解答
2020-03-02 16:01
無知無覺 追問
2020-03-02 16:06
bamboo老師 解答
2020-03-02 16:06