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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-03 09:11

你好 把計提多的部分沖回

晴天 追問

2020-03-03 09:13

比如上個月計提是管理費用-工資 3112.5元,這個月實付3112元,就借:管理費用-工資 (-0.5)是嗎?

小惑老師 解答

2020-03-03 09:16

是的,借:管理費用-工資 -0.5  貸:應(yīng)付職工薪酬

晴天 追問

2020-03-03 09:24

如果是貨款,少收客戶零頭或少付供應(yīng)商零頭,又是記入什么科目?

晴天 追問

2020-03-03 09:30

在嗎

小惑老師 解答

2020-03-03 09:37

那你開票金額是按照哪個開具的

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你好 把計提多的部分沖回
2020-03-03 09:11:03
1 計入應(yīng)付職工薪酬-工資科目 2 就是將包含這些補助的金額合并當月工資,作為工資計提分錄的金額。
2019-09-18 11:54:13
你好 你請假的不用計提 請假不是不發(fā)工資嗎 按你實際 出勤天數(shù)計提 工資 請假不發(fā)工資還額外扣款嗎 那扣款要記在營業(yè)外收入里
2019-09-09 17:07:50
你好 當月結(jié)束后,計提工資 借 管理費用/**費用 (看這個新員工的性質(zhì)) 貸 應(yīng)付職工薪酬 隔一個月,發(fā)的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-代扣社保等 應(yīng)交稅費 銀行存款
2020-05-28 08:27:38
你好!是的。只要是做了憑證,都要計入科目匯總表的
2020-04-13 16:33:42
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