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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-03 10:54

你好,手工賬就需要登記的哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 10:56

嗯,好的,老師我的應付職工薪酬老師負數,怎么回事呢?

樸老師 解答

2020-03-03 10:59

你這個是不是多計提了,發(fā)的比計提的少

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:00

我這個月沖銷上個月多計提的,月底就出現了負數,怎么回事呢

樸老師 解答

2020-03-03 11:04

你多沖了的原因哦

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:05

那要怎么做才會平呢?

樸老師 解答

2020-03-03 11:07

把負數金額的對應的沖了

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:08

怎么沖銷呢?分錄怎么做呢?

樸老師 解答

2020-03-03 11:12

你現在貸應付職工薪酬(負數)余額?

樸老師 解答

2020-03-03 11:13

做補提“應付工資”的會計分錄。

借:銷售費用或管理費用

貸:應付職工薪酬

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:13

是的,貸方負數

小南瓜1031 追問

2020-03-03 11:15

直接在本月做是嗎?還需要結轉嗎?

樸老師 解答

2020-03-03 11:22

不用,直接在這個月做就可以了,你計提工資的時候多計提就可以了

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相關問題討論
您好,計提工資時候登記的賬本,也是總賬或者明細賬來登錄的,根據匯總表登記總賬,根據憑證登記明細賬。
2019-03-17 10:55:51
你好,手工賬就需要登記的哦
2020-03-03 10:54:28
借貸方向不一樣 登兩次也是不同的
2019-12-10 15:42:07
你好,計提是貸方,發(fā)放是借方
2017-05-11 16:07:46
你好,是的,工資表就可以的
2020-07-10 16:15:19
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