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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-03 11:01

應(yīng)該是,借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,社保,借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,負數(shù)

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 11:01

為什么還要做一筆負數(shù)的

maize老師 解答

2020-03-03 11:02

這個是沖掉之前多計提的,

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 11:47

可以借社保,貸管理費用嗎

maize老師 解答

2020-03-03 11:51

可以,借管理費用 負數(shù)這個做這個

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 11:53

什么? 我是說 可以借社保,貸管理費用(正數(shù))嗎   和負數(shù)沒有關(guān)系

maize老師 解答

2020-03-03 12:00

這個管理費用不做貸方,這個會增加本年累計數(shù),

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 12:02

借管理費用正數(shù)或者貸管理費用正數(shù) 本年累計數(shù)會增加  借管理費用 負數(shù) 本年累計數(shù)會減少?

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 12:02

本年累計數(shù)增加了會怎么樣,不可以讓它增加嗎

maize老師 解答

2020-03-03 12:04

是損益科目不能做相反方向下面核算

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 16:17

可以借銷售費用嗎 不借管理費用

maize老師 解答

2020-03-03 16:21

那需要看你之前做那個做啥做銷售費用,這個可以

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 16:22

就是看這部分社保是為了銷售交的退回了還是管理的退回來了對不對

maize老師 解答

2020-03-03 16:22

是的,你說的是對的這個

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 16:22

但是他好像沒有一筆和之前一樣的金額 所以現(xiàn)在不確定到底是那方面的 會不會是合計退回的

maize老師 解答

2020-03-03 16:23

你可以問下社保局那邊12333 ,估計是這個

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-03-03 16:26

好的 謝謝

maize老師 解答

2020-03-03 16:29

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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應(yīng)該是,借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,社保,借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,負數(shù)
2020-03-03 11:01:03
為什么要退回給你你們呢
2020-04-09 10:47:01
您好,沖銷之前計提的憑證
2020-04-09 15:13:32
你好! 借:銀行存款 貸:管理費用-社保費
2019-07-07 12:12:14
你好 這個離職員工會把交社保的個人部分給公司嗎
2019-01-04 16:30:27
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