老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師您好!請(qǐng)問選擇哪個(gè)會(huì)計(jì)制度里面有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅這個(gè)科目取消了 以后繳納印花稅就是直接計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
企業(yè)會(huì)計(jì)制度,印花稅應(yīng)該在稅金及附加,還是在應(yīng)交稅金的印花稅
答: 你好,在稅金及附加科目核算的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在印花稅要計(jì)提嗎,計(jì)提印花稅,借,稅及附加,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―印花稅,交印花稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)―印花稅,貸,銀行存款,這樣子做,對(duì)嗎
答: 對(duì)的啊


開心小璐 追問
2020-03-03 11:20
軼塵老師 解答
2020-03-03 11:23