- 送心意
宇飛老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
2020-03-03 11:33
領(lǐng)用時(shí): 按其賬面價(jià)格
借:低值易耗品-在用25000
貸:低值易耗品-在庫25000
借:管理費(fèi)用12500
貸“低值易耗品——攤銷”12500
相關(guān)問題討論

你好
借營業(yè)外支出
貸 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
2022-03-21 20:32:43

借信用減值損失
貸,壞賬準(zhǔn)備
借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022-03-21 15:57:33

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)50萬。
2022-01-25 13:34:27

同學(xué)你好
1、工程款收入的會計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入)
應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅
2、購進(jìn)簡易計(jì)稅項(xiàng)目所用材料的會計(jì)分錄
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
3、若是取得專票認(rèn)證后的會計(jì)分錄:
借:原材料-XX
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄
借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-12-23 11:29:18

你好,這個可以先計(jì)入預(yù)付賬款,然后每個月通過管理費(fèi)用攤銷
2021-12-21 13:13:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
俊秀的荔枝 追問
2020-03-03 11:34
宇飛老師 解答
2020-03-03 11:35
俊秀的荔枝 追問
2020-03-03 14:29
宇飛老師 解答
2020-03-03 14:48
俊秀的荔枝 追問
2020-03-03 15:39
宇飛老師 解答
2020-03-03 15:57
俊秀的荔枝 追問
2020-03-03 21:05
宇飛老師 解答
2020-03-03 21:06
俊秀的荔枝 追問
2020-03-03 21:06
宇飛老師 解答
2020-03-03 21:16