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送心意

宇飛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-03-03 11:33

領(lǐng)用時(shí): 按其賬面價(jià)格
借:低值易耗品-在用25000
貸:低值易耗品-在庫25000
借:管理費(fèi)用12500
貸“低值易耗品——攤銷”12500

俊秀的荔枝 追問

2020-03-03 11:34

謝謝老師。

宇飛老師 解答

2020-03-03 11:35

不客氣,滿意請五星好評哈。

俊秀的荔枝 追問

2020-03-03 14:29

被稀釋的股份怎么做賬呢?

宇飛老師 解答

2020-03-03 14:48

這個被稀釋股份不用做賬的

俊秀的荔枝 追問

2020-03-03 15:39

從農(nóng)民手中收購農(nóng)副產(chǎn)品,收購憑證上列明金額為20000元,另支付運(yùn)雜費(fèi)500元,貨已入庫,如何做分錄。

宇飛老師 解答

2020-03-03 15:57

借:庫存商品 20000*(1-9%)+500
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅20000*9%
貸:銀行存款20500

俊秀的荔枝 追問

2020-03-03 21:05

老師您好

宇飛老師 解答

2020-03-03 21:06

你好還有什么疑問嗎

俊秀的荔枝 追問

2020-03-03 21:06

宇飛老師 解答

2020-03-03 21:16

借:委托加工物資11.5
貸:原材料10
銀行存款1.5(這邊也沒說增值稅小規(guī)模還是一般人,就先不考慮增值稅了)
消費(fèi)稅=11.5/(1-20%)*20%=2.875
直接出售所以消費(fèi)稅入成本
借:委托加工物資2.875
貸:銀行存款2.875
借:委托加工物資0.08
貸:銀行存款0.08
然后把委托加工物資科目上面幾個加起來
借:庫存商品
貸委托加工物資

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你好 借營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
2022-03-21 20:32:43
借信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022-03-21 15:57:33
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)50萬。
2022-01-25 13:34:27
同學(xué)你好 1、工程款收入的會計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算收入) 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 2、購進(jìn)簡易計(jì)稅項(xiàng)目所用材料的會計(jì)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 3、若是取得專票認(rèn)證后的會計(jì)分錄: 借:原材料-XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-12-23 11:29:18
你好,這個可以先計(jì)入預(yù)付賬款,然后每個月通過管理費(fèi)用攤銷
2021-12-21 13:13:01
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