
我去年開具了一張發(fā)票,對(duì)方要求作廢,今年重新開具,請(qǐng)問賬面怎么處理? 以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
老師,18年12月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記做賬入庫存了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么做,是按照正常流程嗎,為什么有的人說看金額大小,如果影響比較大的,就要用以前年度損益調(diào)整,如果影響小的,就正常入庫存
答: 你好,因?yàn)槭?8年庫存,應(yīng)影響18年的利潤 ,不能影響現(xiàn)在的利潤 ,所以需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整以前年度的利潤 。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。我看2017年少開給我們發(fā)票。2019年平了。然后我問對(duì)方。她說是平了的??赡苁俏疫@邊做錯(cuò)賬了。讓我做以前年度損益調(diào)整。我想問怎么做?
答: 您好,您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎


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2020-03-03 11:49
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