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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-03 11:42

16年預(yù)收的錢,計(jì)入預(yù)收款,19年轉(zhuǎn)收入 再做是收入處理,做分錄的時候項(xiàng)目19年

順心的八寶粥 追問

2020-03-03 11:43

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-03-03 11:43

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

順心的八寶粥 追問

2020-03-03 11:50

老師,固定資產(chǎn)損壞報(bào)廢了,在帳務(wù)處理的時候做到了待處理財(cái)產(chǎn)損益,年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)以后,累計(jì)盈余里固定資產(chǎn)多了待處理財(cái)產(chǎn)損益的那部分錢,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方也負(fù)了這部分錢,這個該怎么處理

紫藤老師 解答

2020-03-03 11:50

固定資產(chǎn)損壞報(bào)廢了

借  累計(jì)折舊   累計(jì)盈余 貸固定資產(chǎn)

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16年預(yù)收的錢,計(jì)入預(yù)收款,19年轉(zhuǎn)收入 再做是收入處理,做分錄的時候項(xiàng)目19年
2020-03-03 11:42:52
你好!可以確認(rèn)無票收入
2020-01-16 15:22:12
未開票票收入,分錄與正常的銷售是一樣的 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 以后開票對賬務(wù)處理沒有影響 但是對稅務(wù)是有影響的,確認(rèn)未開票收入當(dāng)期要在申報(bào)表未開票收入一欄填寫并增值稅,后期開票后在未開票收入一欄填報(bào)負(fù)數(shù)。
2018-12-29 16:11:14
你好! 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-12-23 11:21:36
您好,沖銷即可。分錄如下: 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2020-05-03 10:24:34
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