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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 08:20

農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣?你問(wèn)的是這個(gè)嗎

maize老師 解答

2020-03-04 08:21

加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

一一 追問(wèn)

2020-03-04 08:36

月末結(jié)轉(zhuǎn),怎么提現(xiàn)加記扣除的金額呢

maize老師 解答

2020-03-04 08:38

需要確實(shí)少交稅,按少交稅部分結(jié)轉(zhuǎn),你這個(gè)現(xiàn)在要10元,這個(gè)加計(jì)抵減之后不需要交,那這個(gè)就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10
貸:
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 10

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農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣?你問(wèn)的是這個(gè)嗎
2020-03-04 08:20:52
你之前咋做賬,做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款么,現(xiàn)在做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-28 12:05:08
你們是輔導(dǎo)期嗎,為啥不申報(bào)抵扣
2019-02-26 09:55:02
原來(lái)取得時(shí)計(jì)入那個(gè)科目了?
2017-04-14 07:05:11
你好 收到了就可以做賬的
2019-10-31 08:52:02
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