
其他應(yīng)收款–A公司2019年初是有余額10萬(wàn)元的,但會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候按照余額為0元,一直做到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)余額跟A公司往來(lái)賬對(duì)不上就是差了這個(gè)余額10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬改怎么調(diào)整
答: 你好,學(xué)員,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整
老師,公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,然后老板給我們發(fā)福利了,這種應(yīng)該怎么做賬,做其他應(yīng)收款嗎?年底要不要還回來(lái)!
答: 你好 公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 然后老板給我們發(fā)福利了 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款年底還有余額嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)平時(shí)在做賬時(shí)其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額時(shí)是記在貸方,還是在借方用負(fù)數(shù)表示啊?
答: 直接在貸方就可以的
您好,我想問(wèn)一下,個(gè)人把錢打到公戶用我公司的賬戶買東西,該怎么做賬,收到錢我掛了一個(gè)其他應(yīng)收款-某某人,該怎么沖平
現(xiàn)在公司有一筆賬其他應(yīng)收款是20萬(wàn)但是這個(gè)客戶他轉(zhuǎn)了150萬(wàn)過(guò)來(lái)。這個(gè)要怎么做賬


Rose 追問(wèn)
2020-03-04 10:46
老江老師 解答
2020-03-04 10:47