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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-04 11:15

怎么做入19年?

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:21

這個(gè)應(yīng)該涉及不到以前年度損益調(diào)整科目的,是個(gè)應(yīng)付帳款的票。

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:24

怎樣叫正常處理?

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:27

直接做在2020年3月份?

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:29

反結(jié)賬19年的,再把19年報(bào)表改了!對(duì)吧?為什么不可以做到2020年啊?

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:44

是不是財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候都可以修改?。咳绻呀?jīng)做過(guò)了匯算清繳還可以修改嗎?

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:48

我如果要求對(duì)方把發(fā)票作廢重新開(kāi)可以的嗎?這樣就可以直接在2020年入賬了。

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2020-03-04 11:50

好的,謝謝老師

許老師 解答

2020-03-04 11:12

這個(gè)的話,最好做到19年的帳里去。

許老師 解答

2020-03-04 11:19

這個(gè)的話,涉及損益科目的話,你要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算啦

許老師 解答

2020-03-04 11:23

哦哦,這樣的話,就正常處理,就可以了。不過(guò),19年的財(cái)報(bào),要改了(資產(chǎn)負(fù)債表里,本來(lái)沒(méi)有這個(gè)應(yīng)付賬款的)

許老師 解答

2020-03-04 11:26

不是材料發(fā)票嗎?就是   借:原材料    應(yīng)交稅費(fèi)(有專票的話)      貸:應(yīng)付賬款

許老師 解答

2020-03-04 11:27

做在19年呀,所以說(shuō),19年的報(bào)表,要調(diào)整了

許老師 解答

2020-03-04 11:32

是的哦。因?yàn)檫@個(gè)開(kāi)票的日期,是在2019年呀。會(huì)計(jì)期間,要保持一致的哦

許老師 解答

2020-03-04 11:47

這個(gè)是可以的哦,沒(méi)問(wèn)題的

許老師 解答

2020-03-04 11:49

這個(gè)是可以的。這樣,就可以做在2020年了

許老師 解答

2020-03-04 12:02

不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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怎么做入19年?
2020-03-04 11:15:52
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 關(guān)鍵的問(wèn)題是:這筆應(yīng)付賬款是虛擬的,就一直掛在賬上嗎?
2019-11-19 09:36:57
你好 想用這個(gè)發(fā)票做賬 就是 借 材料 貸銀行?
2022-03-08 20:10:07
你好,可以拿著合同,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章去申請(qǐng)
2018-06-23 11:35:34
可以給對(duì)方開(kāi)具鋪磚工程發(fā)票
2019-06-04 13:50:52
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