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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-04 13:37

你好   按你們合同來做固定資產(chǎn)金額 。 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 。 借應(yīng)付賬款貸銀行存款     收到的次月開折舊

?? 追問

2020-03-04 13:48

謝謝老師 但是還有一個問題 就是專票抵扣怎么抵扣哎 我們每付一次款 他們就會給我們開相應(yīng)金額的專票

meizi老師 解答

2020-03-04 13:49

你好  你可以認(rèn)證后當(dāng)期申報抵扣。 抵扣不完的 就留抵就行了。       到時你做  借應(yīng)付賬款 進(jìn)項稅貸銀行存款 這樣來

?? 追問

2020-03-04 14:16

比如合同價格(含稅)800000元   首期付款160739元 對方開過來專票不含稅金額是142246.9元 稅額為18492.1元 ,如果按合同含稅金額 借固定資產(chǎn) 800000元 貸銀行存款160739元 應(yīng)付賬款 669264元 是這樣嗎?那進(jìn)項稅又怎么體現(xiàn)呢/

meizi老師 解答

2020-03-04 14:19

你好   收到發(fā)票 到時做  借應(yīng)付賬款  進(jìn)項稅 貸銀行存款  你支付了對應(yīng)金額不是會有發(fā)票給你們嗎

?? 追問

2020-03-04 14:27

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-04 14:31

不用客氣的 幫到你就好    滿意請給予評價

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你好 按你們合同來做固定資產(chǎn)金額 。 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 。 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 收到的次月開折舊
2020-03-04 13:37:38
沖掉借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
2020-02-17 20:09:59
你好 確定固定資產(chǎn)的時候,分錄是怎么做的呢
2019-09-06 16:59:19
你好, 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 最后將固定資產(chǎn)清的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益就可以
2020-04-13 14:44:23
你好 借銀行存款貸專項應(yīng)付款? 借固定資產(chǎn)貸銀行存款? ?按月折舊? ??
2021-01-25 11:04:56
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