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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-03 15:35

沒給對方,老師,是要用正數(shù)客戶聯(lián),和負數(shù)記賬和客戶聯(lián)做外賬嗎?共三聯(lián)。

Bonnie 追問

2016-05-03 18:30

支付社保費、住房公積金、(轉(zhuǎn)付9-10月社會保險費)(銀行回單和社保網(wǎng)上打印單據(jù))
借:應(yīng)付職工薪酬 – 社會保險費(單位)600
– 住房公積金(單位)100
其他應(yīng)付款 – 社會保險費(代扣代繳的個人承擔)100
住房公積金 (代扣代繳的個人承擔)100 
貸:銀行存款900
3計提工資:借:銷售費用-職工薪酬40000(不要附件)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放:(工資表,應(yīng)付的計提;實際支付的為庫存現(xiàn)金支出)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資40000                     
貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 60                   
其他應(yīng)付款-員工社保款100 
      住房公積金100 
庫存現(xiàn)金-人民幣 39740,或銀行存款,請問這先交社保,后發(fā)工資的分錄是這樣的嗎?有沒有錯誤

鄒老師 解答

2016-05-03 15:33

如果發(fā)票聯(lián)沒有給到對方,你可以一起作為附件
如果給到對方,你可以只是記賬聯(lián)入賬

鄒老師 解答

2016-05-03 16:01

正數(shù)發(fā)票正常入賬
負數(shù)發(fā)票,你可以發(fā)票聯(lián),記賬聯(lián)一起入賬,如果是代開的發(fā)票,所有聯(lián)次作為附件

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如果發(fā)票聯(lián)沒有給到對方,你可以一起作為附件 如果給到對方,你可以只是記賬聯(lián)入賬
2016-05-03 15:33:50
正數(shù)聯(lián)的存根 入賬 和負數(shù)聯(lián)的存根入賬
2016-05-03 13:39:35
不需要哦 只要用正數(shù)的和負數(shù)的記賬聯(lián)入賬即可
2016-05-03 15:28:01
您好 只要將 正數(shù)和負數(shù)的 記賬聯(lián)入賬即可
2016-05-03 15:29:15
就是將之前確認收入的分錄紅沖就是了。
2019-07-08 09:51:48
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