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ゞ蘋果ぁ樂園
于2020-03-04 16:29 發(fā)布 ??3062次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-04 16:32
借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你之前那個咋做的?
ゞ蘋果ぁ樂園 追問
2020-03-04 16:34
之前做賬是按多交的那個金額入賬
maize老師 解答
2020-03-04 16:36
你做啥,要是做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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老師,以前申報增值稅的時候申報錯了多交了,然后更改報表,申請退稅,現(xiàn)在到賬的退稅怎么做賬
答: 借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你之前那個咋做的?
增值稅申報錯誤,已經(jīng)扣款,怎么申請退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月申報增值稅,申報錯誤多交了增值稅。這個月申請了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
如果我報關(guān)單出口日期是5月份,但是我這個月還沒有申請退稅,現(xiàn)在6月份報五月份稅的時候需不需要就確認(rèn)收入報到增值稅申報表上面呢?還是哪個月申請退稅哪個月再確認(rèn)收入
討論
老師,軟件增值稅即征即退怎么申請退稅的?直接在電子稅局增值稅申報表上面填寫嗎?還是有另外的操作?
你好,我問下外貿(mào)退稅問題,就是我2月份勾選的退稅勾選,這個月申請退稅,但是2月增值稅申報表沒有填寫待抵扣,可以填在3月嗎
老師,增值稅申報表出現(xiàn)申報錯誤,但是更正后補繳了一萬,后來進行申請退稅,這一萬退下來了,關(guān)于這些分錄怎么做
?退貨如何做記賬憑證和申報增值稅申報表
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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ゞ蘋果ぁ樂園 追問
2020-03-04 16:34
maize老師 解答
2020-03-04 16:36