老師,我們單位之前有合并,賬也做一起了,但是給我們做賬的事務所說資產沒有合并,他說資產合并需要很多流程,我想了解資產合并很麻煩嗎?需要哪些流程?如果單位已經合并,還能補嗎
嘿boy
于2020-03-04 17:00 發(fā)布 ??992次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-04 17:02
你好!外賬還是內賬?原來兩個單位是什么性質的?可能會涉及增值稅和個人所得稅,有可能需要評估報告
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你好!外賬還是內賬?原來兩個單位是什么性質的?可能會涉及增值稅和個人所得稅,有可能需要評估報告
2020-03-04 17:02:38

現(xiàn)在不需要事務所驗資了啊
2017-09-22 12:46:01

你好
是自己編制(很多內容,事務所并不知道呀,如內部交易等)
2019-07-11 20:58:36

其賬務處理如下:一、行政單位t、用財政經費撥款以外的資壘安排基奉建設,其籌集的贅堂作會計分錄:借:結轉自籌基建貸:暫存款——結轉自籌基建專戶2、發(fā)生站轉白籌基建支出,作:借:暫存款——結轉自籌基建專戶贊:銀行存款(或現(xiàn)壘)3、基奉建設項目完工后剩余資壘,作:借:暫存款贊:姑轉自籌基建4、根據(jù)竣工決算,作:借:固定資產贊:固定基壘二、事業(yè)單位1、甩財政補助收入以外的資金安排自籌基本建設,其籌集的Fz引資金,作:借:結轉自籌基建貸:其他應付款——結轉自籌基建專戶2、發(fā)生結轉自籌基建支出,作:借:其他應付款——結轉自籌基建專戶贊:銀行存款{或現(xiàn)堂)3、基本建設項目完工后剩余贅壘,作:借:其他應付款——結轉自籌基建專戶貸:結轉自籌基建4、根據(jù)或I決算.作:借:固定資產贊:固定基壘此外,如發(fā)生預付工程款項應作如下賬務處理:t、預付I程款時借:暫付款(或其他應牧款)——某項I程借款凡貨:銀行存款(或現(xiàn)壘)2、結轉預付工程款,憑工程實際支出憑證作:借:暫存款或其他應付款——蛄轉自籌基建專戶貨:暫付款(或其他應收款)——某項工程借款人工程竣工決算的賬務處理同上。
事業(yè)結余=(財政補助收入+上級補助收入+附屬單位交款+事業(yè)收入+其他收入)—(撥出經費+事業(yè)支出+上繳上級支出+非經營業(yè)務負擔的銷售稅金+對附屬單位補助)
經營結余=經營收入-(經營支出+經營業(yè)務負擔的銷售稅金)
(1)將經營結余和事業(yè)結余轉入“結余分配”:
借:事業(yè)結余
經營結余
貸:結余分配
(2)計算應交納的所得稅:
借:結余分配—應交所得稅
貸:應交稅金
(3)計算應提取的專用基金:
借:結余分配—提取專用基金
貸:專用基金
(4)將未分配結余轉入“事業(yè)基金—一般基金”:
借:結余分配
貸:事業(yè)基金—一般基金
2019-06-24 15:37:28

你好,有財務管理制度,沒有單獨律所的
2020-06-09 15:35:46
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