亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-05 09:24

是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金

依水落花聽雨 追問

2020-03-05 09:26

請問老師,老板春節(jié)請工人聚餐,怎么用分錄

王超老師 解答

2020-03-05 09:26

借:應(yīng)付職工薪酬---福利費
貸:銀行存款/現(xiàn)金

依水落花聽雨 追問

2020-03-05 09:28

謝謝老師

王超老師 解答

2020-03-05 09:30

不客氣

親,滿意請給五星好評哦 
b( ̄▽ ̄)d

依水落花聽雨 追問

2020-03-05 09:54

請問老師我們信用社收到錢,是省聯(lián)社清算,這是咋寫

王超老師 解答

2020-03-05 09:59

借:其他貨幣資金---省聯(lián)社
貸:主營業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款等科目

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金
2020-03-05 09:24:33
你好,是這樣做分錄的
2019-09-08 09:02:38
意思 一樣 主要看你軟件的取數(shù)方向來確認管理費用是記貸方還是借方
2019-08-27 15:21:53
這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應(yīng)付職工薪酬
2019-08-09 11:05:45
沖銷時 借:管理費用 負數(shù) 貸:庫存現(xiàn)金 負數(shù) 這樣原樣沖回處理。
2018-07-16 15:18:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...