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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-03-05 10:57

借:庫存商品
       貸:應(yīng)付賬款等
銷售出去,按最終客戶簽收的數(shù)量和金額做
借:應(yīng)收賬款等
      貸:主營業(yè)務(wù)收入
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
        貸:庫存商品(客戶實(shí)際收到的數(shù)量)
碰爛的那塊玻璃的處理
借:營業(yè)外支出
   貸:庫存商品

隔壁王老二 追問

2020-03-05 11:12

老師:1、從生產(chǎn)玻璃的廠家買進(jìn)來75件,然后又將這20件玻璃賣給玻璃店,送貨過程中,司機(jī)和搬運(yùn)工下貨,碰爛了一件中的其中一片。這業(yè)務(wù)怎么處理?
2、在月結(jié)賬中,從7月份一直到這個(gè)1月(即年前)結(jié)賬總共60.3萬元,結(jié)果客戶才付了59萬元,那1萬元是說有些價(jià)格降低了,但是送貨那時(shí)是沒有降價(jià)的,現(xiàn)在結(jié)賬客戶硬是要減下這筆錢,結(jié)果少付了1萬元,那3千元的零頭,就是不給,這樣的賬務(wù)要怎么樣處理?

張艷老師 解答

2020-03-05 14:43

1、從生產(chǎn)玻璃的廠家買進(jìn)來75件,然后又將這20件玻璃賣給玻璃店,送貨過程中,司機(jī)和搬運(yùn)工下貨,碰爛了一件中的其中一片。這業(yè)務(wù)怎么處理?--只確認(rèn)銷售19塊玻璃的收入和銷售成本,打爛的那塊成本計(jì)入營業(yè)外支出。
2、在月結(jié)賬中,從7月份一直到這個(gè)1月(即年前)結(jié)賬總共60.3萬元,結(jié)果客戶才付了59萬元,那1萬元是說有些價(jià)格降低了,但是送貨那時(shí)是沒有降價(jià)的,現(xiàn)在結(jié)賬客戶硬是要減下這筆錢,結(jié)果少付了1萬元,那3千元的零頭,就是不給,這樣的賬務(wù)要怎么樣處理?---建議做現(xiàn)金折扣處理,補(bǔ)簽訂一份現(xiàn)金折扣協(xié)議。

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你好,1,賣給玻璃店 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 2收到款,借銀行存款 借營業(yè)外支出-商品損耗 貸應(yīng)收賬款
2020-03-05 11:12:23
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款等 銷售出去,按最終客戶簽收的數(shù)量和金額做 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(客戶實(shí)際收到的數(shù)量) 碰爛的那塊玻璃的處理 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2020-03-05 10:57:27
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好!借原材料 貸預(yù)付賬款 現(xiàn)金等
2018-06-28 15:29:48
你好 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2018-07-12 17:24:48
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