
一般納稅人,給甲方開(kāi)具了3%的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理如何做?
答: 你們開(kāi)具了發(fā)票,就確認(rèn)收入,計(jì)提稅費(fèi)
一般納稅人若銷售產(chǎn)品時(shí),把增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,那怎么處理這張開(kāi)錯(cuò)的增值稅專用發(fā)票呢
答: 你好,當(dāng)月作廢,以后月份開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票(費(fèi)用類專票)當(dāng)月需要入賬計(jì)入費(fèi)用, 但是增值稅當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,如何賬務(wù)處理?
答: 您好!計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
老師,我們公司是一般納稅人公司購(gòu)買盆栽裝飾辦公室,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款1980.2,稅額19.82要怎么賬務(wù)處理,分錄發(fā)一下哈
對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的增值稅專用發(fā)票上邊標(biāo)明銷售折讓金額和稅額,我們應(yīng)如何做賬務(wù)處理,我們是一般納稅人


逢考必過(guò) 追問(wèn)
2020-03-05 15:13
玲老師 解答
2020-03-05 15:38