
要是進(jìn)項(xiàng)的是借:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:庫存現(xiàn)金要是銷項(xiàng)的是借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額最后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)不用管嗎
答: 這個(gè)問題是這樣的,月末計(jì)算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無需做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
借管理費(fèi)用2600貸主營業(yè)務(wù)收入–餐飲收入2452.83.應(yīng)交稅費(fèi)–銷項(xiàng)稅額147.17.管理費(fèi)用不能稅前扣除?回復(fù)一下,不開票收入
答: 你好!應(yīng)該不是管理費(fèi)用吧,一般是銷售費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是一家餐飲企業(yè),我公司特地為高管辦了一張消費(fèi)卡,高管帶客人來接待,我理應(yīng)要做收入處理問題是,我應(yīng)該是做相關(guān)分錄為,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)收入,增值稅項(xiàng)稅額,還是,借:主營業(yè)務(wù)收入-免單收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額
答: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)收入,增值稅項(xiàng)稅額

