
老師,年底到了,想做幾筆應收款壞賬,這個只要說明原因就可以了嗎?壞賬以前不計提的,直接做借壞賬損失,貸應收賬款,是嗎
答: 您好,一般情況下,說明原因,老板簽字就行了。直接做,借:營業(yè)處支出-壞賬損失,貸:應收賬款。
老師,年底到了,想做幾筆應收款壞賬,這個只要說明原因就可以了嗎?壞賬以前不計提的,直接做借壞賬損失,貸應收賬款,是嗎
答: 您好,一般情況下,說明原因,老板指示就行了。直接做,借:營業(yè)處支出-壞賬損失,貸:應收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,不定項的第五小題,本期應計提的壞賬,不應該是本期的應收賬款乘以對應的比例嗎?正確答案是還要減去之前發(fā)生的,這個要怎么理解
答: 因為對于應收款項余額計提壞賬,是總額,是一個現(xiàn)有狀態(tài)期末數(shù),如果以前計提了,就相當于總額涵蓋了一部分以前的,要先扣掉

