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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-03-05 18:02

你好,你們交了增值稅嗎?

驕陽 追問

2020-03-05 18:06

己交了增值稅了,如果收入按申報(bào)表計(jì)入,增值稅就要多0.02或者少0.01,怎么做會計(jì)分錄呢?

郭老師 解答

2020-03-05 18:07

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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相關(guān)問題討論
按1%確認(rèn)為增值稅,然后將免交的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2020-04-10 09:58:23
你好,你們交了增值稅嗎?
2020-03-05 18:02:18
你好,不超過30萬,如果都是普票,填主表第10行小微企業(yè)銷售額就可以。
2020-07-12 14:11:16
你好,增值稅優(yōu)惠部分借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計(jì)提,
2019-07-08 14:24:31
減免增值稅分錄處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
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