
老師您好,我2月份發(fā)生了一筆財務(wù)費用,但是到了3月份才建賬,那么2月份的往來款和產(chǎn)生的財務(wù)費用應該怎么做賬呢(2月份沒有實際的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生只有幾次往來款和財務(wù)費用)
答: 你好 補做到3月里面去就行了。 補計入3月的賬務(wù)里面去
就是去年有幾筆資金支出,當時處理成“財務(wù)費用――資金占用費”,現(xiàn)要調(diào)整成“往來款”而不是“財務(wù)費用”,怎么做帳務(wù)處理?
答: 通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 在所得稅匯算清繳時,考慮上述事件的影響
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2020年11月份出承兌,記了財務(wù)費用,次月對方公司將這部分貼息以往來款的形式打過來,但是當時記成了退貨款,雙方公司有正常的業(yè)務(wù)往來 現(xiàn)在跟對方的實際貨款差這些錢,怎么調(diào)整呢
答: 你好,當時的退貨款分錄怎么做的?
在月底做財務(wù)費用,管理費用,銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是借主營業(yè)務(wù)收入貸財務(wù)費用/銷售費用/管理費用,然后在借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)收入


億點星火 追問
2020-03-05 19:34
meizi老師 解答
2020-03-05 19:34