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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-05 19:55

銷售發(fā)票是嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2020-03-05 19:55

順便把成本結(jié)轉(zhuǎn)上。

夢的邊緣 追問

2020-03-05 19:55

不是銷售

夢的邊緣 追問

2020-03-05 19:55

購進

郭老師 解答

2020-03-05 19:56

借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款。

夢的邊緣 追問

2020-03-05 19:56

我們建筑沒有走庫存,直接預(yù)付賬款

郭老師 解答

2020-03-05 19:58

你好,記工程施工可以吧。

夢的邊緣 追問

2020-03-05 20:00

可以的,但是這期沒有付款,計入工程施工,月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-03-05 20:02

沒有確認收入不結(jié)轉(zhuǎn)

夢的邊緣 追問

2020-03-05 20:05

哦哦

郭老師 解答

2020-03-05 20:09

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你是還貸款? 借:長期借款 貸:銀行存款
2021-12-14 13:58:40
您好, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值
2020-10-21 18:48:13
銷售發(fā)票是嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-03-05 19:55:11
你好,如果是平時,不需要做賬,等發(fā)票到了一起做賬,比如1月1日材料到了,1月5日發(fā)票到了,那么1月1日先不做賬務(wù)處理,等1月5日發(fā)票到了一起入賬就可以的,如果月末發(fā)票還沒有到,那么需要按暫估價入賬 付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:預(yù)付賬款——暫估 下月初將暫估用負數(shù)分錄沖回。
2020-01-17 13:39:32
你好 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸;長期應(yīng)付款 借;長期應(yīng)付款 貸銀行存款
2018-10-12 10:29:32
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