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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-06 08:41

借固定資產(chǎn)清理50
累計(jì)折舊10貸固定資產(chǎn)60

暖暖老師 解答

2020-03-06 08:42

借銀行存款63.28
貸固定資產(chǎn)清理56
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額7.28

暖暖老師 解答

2020-03-06 08:43

借固定資產(chǎn)清理2
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額0.12
貸銀行存款2.12

暖暖老師 解答

2020-03-06 08:43

借固定資產(chǎn)清理4
貸資產(chǎn)處置收益4

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借:固定資產(chǎn)清理 59 累計(jì)折舊 1 貸 固定資產(chǎn) 60 借:固定資產(chǎn)清理 2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.12 貸 銀行存款 2.12 借:銀行存款 56%2B7.28=63.28 資產(chǎn)處置損益 -63.28%2B61%2B7.28=5 貸:固定資產(chǎn)清理 61 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 7.28
2020-03-19 14:04:32
借固定資產(chǎn)清理50 累計(jì)折舊10貸固定資產(chǎn)60
2020-03-06 08:41:55
你好,損益金額的計(jì)算是56-2-(60-1)=-5
2020-03-19 11:02:02
你好,這個(gè)題目答案不正確的答案是5 寫分錄怎么也算不著這些答案
2020-03-19 13:41:04
你好,同學(xué) 借原材料10000+300+100=10400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300 貸應(yīng)付賬款10400+1300=11700
2023-11-21 22:43:22
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