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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-06 09:46

你好,原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負(fù)相加的金額申報,填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。

天使愛美麗 追問

2020-03-06 09:50

如果上個月無票稅額交100萬?1.13??13%=115044.25,那這個月再開100萬,那稅額不是一樣的么

玲老師 解答

2020-03-06 09:55

你好,還是按原來無票收入時的金額和稅率開發(fā)票

天使愛美麗 追問

2020-03-06 09:56

老師,我沒太懂

玲老師 解答

2020-03-06 10:05

原來無票的紅沖了,再開發(fā)票,這樣操作

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你好,原來按無 票收入確認(rèn)的,稅款已交過,后面再開發(fā)票先把原來的無票收入紅沖,再開正常的發(fā)票,報稅按正負(fù)相加的金額申報,填過填寫是負(fù)數(shù) 的金額自己申報不能通過,要去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單 到窗口報稅。
2020-03-06 09:46:34
你好,有的你發(fā)票按照1%開的,按照百分之一來交。
2021-12-27 11:41:46
您好,沒有交款的時候,可以撤銷申報的
2019-07-14 12:13:51
,是銷售稅額-進(jìn)項稅額=應(yīng)繳納稅額,是這樣子理解嗎? 是的,增值稅計算就是銷項和進(jìn)項差價
2018-08-08 14:04:38
你好,如果不含稅收入是30.1萬,那是需要按全額繳納增值稅,而不是針對超過部分的0.1萬繳納增值稅的
2020-01-11 15:08:05
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