
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過來的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費(fèi)),舉個例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務(wù)費(fèi)200元,原來他們是繳納營業(yè)稅的,只對他們的200元服務(wù)費(fèi)交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
答: 他們是人力資源公司開票給你就是他們的收入,是要交稅的
營改增以前的合同,給別人繳納管理費(fèi)是按含稅金額還是不含稅金額
答: 你好,你們合同約定管理費(fèi)是按什么計(jì)算的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
物業(yè)服務(wù)業(yè)公司,是一般納稅人,下公司需要做預(yù)算,營改增后這個預(yù)算的收入與費(fèi)用支出是不含稅金額還是含稅金額呢?
答: 你好,都是按不含稅收入做預(yù)算的


田老師 解答
2016-05-04 09:55
田老師 解答
2016-05-04 10:12