
老師好,我新到一個公司做成本會計。由于采購過程中,一些小款的車間用品,還有一些不能取得發(fā)票的購入,我公司采取代票的辦法,已求應(yīng)付稅務(wù)的檢查,我公司所有的支出都是通過銀行賬戶支出,所有的代票都是實際的金額,只是代理的票據(jù)不能反應(yīng)真實的業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)是這樣說的,按票面做一套稅務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,再根據(jù)實際的發(fā)生做一套實際成本。這樣下來,會產(chǎn)生兩個不同的成本,而我又是根據(jù)稅賬來結(jié)轉(zhuǎn)成本的,請問,這樣的操作會造成哪些負面的因素和弊端,我隱隱覺得不妥,但又不是很清楚,辛苦老師幫我分析下,謝謝老師。
答: 你好,最大是問題就是你在做假賬,被查到是要負責(zé)的
就是9月份銀行賬戶上到了一筆錢 這個錢是老板私人幫別的公司墊付的錢 然后那個公司打到了對公銀行賬戶來 當(dāng)時沒弄清楚這筆錢 就把它做成了未開票收入但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 之前跟你講過 因為進項貨物抵扣服務(wù)費 所以庫存比較大 能用庫存的商品去結(jié)轉(zhuǎn)那個未開票收入的成本嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 公司收到一筆老板墊付的錢,是直接轉(zhuǎn)給出納的,出納從自己銀行卡里把錢轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。后來支出的時候是打給另一個采購的,采購取得發(fā)票后就沒寫報銷人,因為本來就是公司提前支付了 。這個我到底要掛誰的往來賬啊
答: 依描述,可掛采購的往來,正好平掉


朱 追問
2020-03-06 13:26
小云老師 解答
2020-03-06 13:29
朱 追問
2020-03-06 14:00
小云老師 解答
2020-03-06 14:02
朱 追問
2020-03-06 14:07
小云老師 解答
2020-03-06 14:08