老師好!問一下合作社有項目,向村委會借款支付的,之后專項資金下來進合作社公戶,又想把錢還給村委會,備注:給對方開的發(fā)票是以村委會開的,而不是以合作社開的。像這種情況該怎么處理呢?
支昂張
于2020-03-06 15:33 發(fā)布 ??1219次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-03-06 15:33
借:銀行存款 貸:其它應付款 -村委
借:其它應付款-村委 貸:銀行存款
這部分就這么處理就好了
相關問題討論

借:銀行存款 貸:其它應付款 -村委
借:其它應付款-村委 貸:銀行存款
這部分就這么處理就好了
2020-03-06 15:33:51

你好!
對的,是兩項業(yè)務,需要做兩筆分錄的
2019-08-10 18:56:21

收到時
借:銀行存款
貸:專項應付款
各項支出
借:專項應付款
貸:庫存現金 / 銀行存款
如果有收入
借:銀行存款
貸:專項應付款
項目完成后,形成的資產
借:固定資產
貸:資本公積—撥款轉入
如果項目資金余額上交,不上交則不作此分錄
借:專項應付款
貸:銀行存款
“專項應付款”科目核算企業(yè)接受國家撥入的具有專門用途的撥款,如專項用于技術改造、技術研究等,以及從其他來源取得的款項。
2018-11-07 16:42:03

您好,您需要解釋哪個科目呢?
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。
2018-03-22 20:59:11

跟其他員工一樣,入其他應收款
2018-11-01 16:23:01
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支昂張 追問
2020-03-06 15:36
何江何老師 解答
2020-03-06 16:09