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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 19:40

首先是納稅人自己將自己的相關(guān)信息錄入APP。然后申報(bào)是在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)就會(huì)讀取到相關(guān)信息。

cdr55066 追問

2020-03-06 19:49

那也就是說所有專項(xiàng)扣除信息都無(wú)需我錄入對(duì)吧,連人員信息采集都不需要?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 19:49

是的,是他們自己采集,申報(bào)時(shí)你就會(huì)有數(shù)據(jù)出現(xiàn)

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首先是納稅人自己將自己的相關(guān)信息錄入APP。然后申報(bào)是在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)就會(huì)讀取到相關(guān)信息。
2020-03-06 19:40:48
您好,您下載更新一下即可以
2020-03-01 10:32:31
http://nz1l.cn/course/course_10323.html 看這個(gè)課程學(xué)習(xí)一下
2021-07-29 19:35:58
只要填寫一個(gè)就可以了,你吧專項(xiàng)扣除表給到代扣代繳單位就可以
2019-01-05 13:35:44
填專項(xiàng)扣除的手機(jī)App是個(gè)稅App
2020-02-14 12:41:11
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  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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