老師,我想請問一下一個舊公司打算注銷,然后他的固定資產(chǎn)和庫存商品想轉(zhuǎn)到新公司,是應該是怎樣讓處理,特別是固定資產(chǎn),這樣子的,然后他就說價格已經(jīng)就是不是說折舊完?而是說他車子已經(jīng)不值錢了,就是值2000塊左右,那是怎樣?過去那個新公司?
LiLi????
于2020-03-07 07:36 發(fā)布 ??2980次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-07 07:40
注銷的話,從法律層面上說,那么這些固定資產(chǎn)和庫存商品是先轉(zhuǎn)移到股東手上,然后這些股東作為資本金轉(zhuǎn)入到新公司的。
這部分的價值,需要新公司的股東確認,因為是二手的,其實不值錢的
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注銷的話,從法律層面上說,那么這些固定資產(chǎn)和庫存商品是先轉(zhuǎn)移到股東手上,然后這些股東作為資本金轉(zhuǎn)入到新公司的。
這部分的價值,需要新公司的股東確認,因為是二手的,其實不值錢的
2020-03-07 07:40:28

錯把庫存商品做成固定資產(chǎn)卻提折舊了,固定資產(chǎn)需要原分錄紅數(shù)沖回。折舊在本年度計提的,也要沖回;上一年度的,執(zhí)行企業(yè)會計準則的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,在本年度沖回。
借:固定資產(chǎn) 紅數(shù)或負數(shù)
貸:相關(guān)科目 紅數(shù)或負數(shù)
借:管理費用(或制造費用、銷售費用等科目)----折舊 紅數(shù)或負數(shù)
貸:累計折舊 紅數(shù)或負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整
應繳稅費-應交所得稅
貸:累計折舊 紅數(shù)或負數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配----未分配利潤
2019-01-26 18:16:23

你好,建賬時一般以0為期初數(shù),之后根據(jù)實際做記賬憑證,要看庫存和固定資產(chǎn)是怎么來的,固定資產(chǎn)可以不計提折舊,但企業(yè)會吃虧
2019-02-15 20:55:09

允許的了。。。。。。。。。
2018-06-22 09:32:52

從轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)使用的次月開始計提折舊。
2017-08-31 11:40:40
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