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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-07 13:29

你好,需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:41

我認(rèn)為外購原材料用于員工福利,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 1.計(jì)提時(shí)  借:管理費(fèi)用(價(jià)+稅) 貸:應(yīng)付職工薪酬(價(jià)+稅)2.發(fā)放時(shí)  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅     3.結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:原材料

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:42

自產(chǎn)的是你的會(huì)計(jì)分錄的

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:42

但書上分錄是圖片這樣的,不明白

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:43

外購的用于計(jì)提福利,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的

尊敬的裙子 追問

2020-03-07 13:44

那你不是說外購的也要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?外購的完整會(huì)計(jì)分錄又是怎么樣的呢

暖暖老師 解答

2020-03-07 13:47

借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款

借生產(chǎn)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸原材料
應(yīng)交稅費(fèi)=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)
2020-03-07 13:29:07
你好,暫估入庫就可以的
2019-12-19 09:21:03
你好,可以的
2016-07-01 15:31:44
開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
2019-08-21 09:57:42
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
2020-07-05 09:57:17
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