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奴良鯉伴
于2016-05-04 15:10 發(fā)布 ??834次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-04 15:14
在貸方原因是因為以前不想交稅,轉成本轉多了,現在如何調整?
奴良鯉伴 追問
2016-05-04 15:29
那其他沒方法了嗎?沖回成本的話以前利潤就變多了,就要交稅了。能不能用其他往來例如應收沖?后面附件怎么弄?稅務局銷戶時候會不會看?
鄒老師 解答
2016-05-04 15:12
一般是需要按規(guī)定轉作營業(yè)外收入
2016-05-04 15:18
那只能做分錄把之前多結轉的成本沖回借;原材料等科目 貸;主營業(yè)務成本
2016-05-04 15:30
你可以收到應收,然后把預付沖掉
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我們單位想銷戶,單位的賬要調整,老板不想交稅,但是往來問題比較大,預付款在貸方余額較大,怎么辦?
答: 一般是需要按規(guī)定轉作營業(yè)外收入
將預付賬款余額在貨方,借方余額-300,調整應付,借:預付款300,貸:應付款 將應付賬款余額在借方,貸方余額-300,調整預付,借:預付款300,貸:應付款,請問鄒老師是這樣嗎
答: 是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如說預付賬款的期末貸方余額,怎么調整呢,實際是不存在的了
答: 您是不是預付的款項,沒有取得發(fā)票???還是?
預付款賬戶么有錄入期初余額。現在這個數字咋調整
討論
預付賬款有余額如何調整?
預付賬款/ 預收賬款年底有余額需要調整嗎怎么調整
預付賬款貸方余額如何調整到應付賬款的貸方余額
應收賬款余額在貸方要調整為預收賬款,應付賬款余額在借方要調整為預付賬款,這是為什么?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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奴良鯉伴 追問
2016-05-04 15:29
鄒老師 解答
2016-05-04 15:12
鄒老師 解答
2016-05-04 15:18
鄒老師 解答
2016-05-04 15:30