
老師,3月1日員工報(bào)銷辦公用品費(fèi),當(dāng)時(shí)沒有付款,記賬憑證是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 出納3月5日付了現(xiàn)金 記賬憑證是借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 那3月5日的記賬憑證后面什么單據(jù)也沒有了,現(xiàn)實(shí)生活中,像這樣延遲付款,3月5日的記賬憑證后面有什么單據(jù)可以貼在后面的,還是就是空的?
答: 同學(xué),你好,實(shí)務(wù)中一般只有付款了才會(huì)當(dāng)月入賬,只有到跨年的時(shí)候會(huì)涉及到你說的情況,一般是復(fù)印一份報(bào)銷申請(qǐng)單作為跨年支付的依據(jù),而原始單據(jù)在12月做賬務(wù)處理
有幾個(gè)關(guān)于登賬本的問題,在分公司只有費(fèi)用支出沒有收入,統(tǒng)一在總公司匯算,但分公司費(fèi)用支出也必須我建賬,建賬科目就只有其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用,跟其他應(yīng)付款,每個(gè)月都是自己先墊付費(fèi)用,然后到月底報(bào)帳,管理費(fèi)用一個(gè)月下來都是貸方增多,這個(gè)貸方增多表明是負(fù)數(shù),登賬本的時(shí)候我是需要列負(fù)數(shù)體現(xiàn)出來還是能用紅筆代替?2一張記賬憑證上去體現(xiàn)多筆管理費(fèi)用二級(jí)科目,如水電費(fèi),辦公費(fèi),押金等,這個(gè)登銀行存款明細(xì)賬跟多欄賬的時(shí)候我能不能就寫合計(jì)數(shù)???不用去單筆列出來?
答: 你好! 1. 登賬本的時(shí)候用紅筆代替負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果報(bào)銷費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這個(gè)記賬憑證需要附什么原始的單據(jù)?
答: 發(fā)票報(bào)銷的單據(jù)啊


布丁 追問
2020-03-07 21:39
小葉老師 解答
2020-03-07 21:41
布丁 追問
2020-03-07 21:43
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2020-03-07 21:43
小葉老師 解答
2020-03-07 21:44
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2020-03-07 21:47
小葉老師 解答
2020-03-07 21:52