
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
增值稅(不用繳納)申報(bào)完,地稅也申報(bào)繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報(bào)嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒有稅款發(fā)生。可以和稅務(wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月網(wǎng)上申報(bào)找不到增值稅申報(bào)表了,在要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-應(yīng)申報(bào)清冊(增值稅等)里申報(bào)可以嗎?
答: 一般在稅費(fèi)申報(bào)里面,


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2020-03-08 09:10
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