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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-03-15 10:05

你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中

blue 追問

2021-03-15 10:08

應(yīng)該填寫在哪項(xiàng)中?

小云老師 解答

2021-03-15 10:09

填寫在本期繳納上期的金額中

blue 追問

2021-03-15 12:31

填寫后金額和實(shí)際申報(bào)一置,沒有抵減。多繳部分怎么抵減?

小云老師 解答

2021-03-15 13:21

同學(xué),既然你更正申報(bào)了,那申報(bào)金額跟實(shí)際繳納的是不一致的才對(duì)

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你好,學(xué)員,這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好,你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報(bào)表從而實(shí)現(xiàn)稅款繳納嗎?
2019-09-03 21:35:33
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
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