你好,老師,小規(guī)模企業(yè),30萬以下免增值稅,分錄是: 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。 免交增值稅 借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 對嗎
2140372605
于2020-03-08 11:34 發(fā)布 ??3243次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-08 11:35
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
相關(guān)問題討論

您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

您好
季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
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