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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-08 13:14

您好 可以先做借銀行存款待預收賬款

文老師 解答

2020-03-08 13:15

然后確認收入的時候,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費--應交增值稅

成就的短靴 追問

2020-03-08 13:19

好的,看到之前同事做的分錄是:收到預收款時,借銀行存款103 貸主營業(yè)務收入103,開發(fā)票時,借主營業(yè)務收入3  貸應交增值稅3 ,請問這樣做是可以的嗎?

文老師 解答

2020-03-08 14:44

最好是像我做的那樣做

成就的短靴 追問

2020-03-08 15:59

好的,謝謝老師

文老師 解答

2020-03-08 16:17

不客氣,這是我們的職責所在

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相關(guān)問題討論
您好 可以先做借銀行存款待預收賬款
2020-03-08 13:14:47
借主營業(yè)務成本貸銀行存款
2020-01-06 15:35:45
你好,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-05-26 11:01:37
你好,如果是一般納稅人 開票系統(tǒng)服務費的分錄是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
你好,你公司是收票方嗎?借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
2019-08-22 11:22:56
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