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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-09 13:57

一、直接在2020年沖銷計提數(shù)據(jù),按實際的金額重新計提處理。

夜未央 追問

2020-03-09 13:58

跨年度也可以直接紅沖重新做正確的分錄嗎?不用通過以 前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

江老師 解答

2020-03-09 14:00

這個不要用以前年度損益調(diào)整科目進行賬務(wù)處理。

夜未央 追問

2020-03-09 14:02

那什么情況下需要用 以前年度損益調(diào)整呢?

江老師 解答

2020-03-09 14:03

屬于以前年度影響以前年度損益的事項。

夜未央 追問

2020-03-09 14:04

計提工資影響損益??? 我的分錄是 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬

江老師 解答

2020-03-09 14:05

你這種情況會產(chǎn)生補交稅款的事項。

夜未央 追問

2020-03-09 14:06

那所以我現(xiàn)在還是直接紅沖 重新按正確的計提嗎?

江老師 解答

2020-03-09 14:08

是的,這種處理方式是最好的。
當然如果你想用以前年度損益調(diào)整也是可以的,但影響你的工資的數(shù)據(jù),這樣申報起來非常麻煩

夜未央 追問

2020-03-09 14:10

跨年度稅法上允許這樣紅沖嗎?
另外那個工資我申報金額沒有錯 就是做分錄的時候?qū)戝e了

江老師 解答

2020-03-09 14:12

跨年度會計法是可以紅沖的,稅法上不管你如何做賬,只要不少交稅就行。

夜未央 追問

2020-03-09 14:13

好的 謝謝老師

江老師 解答

2020-03-09 14:13

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
一、直接在2020年沖銷計提數(shù)據(jù),按實際的金額重新計提處理。
2020-03-09 13:57:46
借:XX費用 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2019-07-05 16:02:12
你好,是當月應(yīng)當支付的工資金額。
2021-11-06 14:59:48
你好,按本月應(yīng)付工資計提
2017-10-17 13:58:41
你好,根據(jù)工資表計提,一般是不會多也不會少
2016-09-12 20:24:21
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