請問下,商貿(mào)公司,收到勞務工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務費中 答
老師,進貨商不能按明細開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

借:其他應付款貸:銀行存款借:其他應收款貸:銀行存款什么區(qū)別
答: 同學,你好 其實沒有區(qū)分,其他應收款、其他應付款就是個中轉(zhuǎn)科目
你好老師,去年12月份我把其他應收款款記錯其他應付款了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào),當時分錄是借銀行存款貸其他應付款
答: 您好 貸:其他應付款 貸方紅字 貸:其他應收款 貸方藍字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年12月份有一筆錯賬:借:其他應付款 20000 貸:銀行存款20000正確的應該是員工借支備用金:借:其他應收款 20000 貸:銀行存款20000這筆賬怎么調(diào)整
答: 你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應收款 20000 貸:其他應付款 20000?


愛簡單的凡人 追問
2020-03-09 17:15
愛簡單的凡人 追問
2020-03-09 17:18
小葉老師 解答
2020-03-09 17:19