接供貨方通知,上月服裝柜組購進并已驗收付款的一批童裝80件,因供貨方計價錯誤,每件多收5元,共計多收價稅款464元,現(xiàn)供貨方已通過銀行轉賬方式退來價稅款并提供了紅字增值稅專用發(fā)票。經(jīng)查,該批童裝購進時不含稅價為50元/件,上月已出售20件,含稅零售價為100元/件。 要求:寫出相應的會計分錄
十一
于2020-03-10 08:27 發(fā)布 ??1088次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-10 08:55
你好
收到紅字發(fā)票
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 464
出售部分
借:本年利潤 負數(shù) 100
貸:主營業(yè)務成本 負數(shù) 100
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您好,您根據(jù)紅字發(fā)票,借庫存商品負數(shù)進項稅額負數(shù)貸應付賬款負數(shù),然后按已經(jīng)銷售的部分紅沖已經(jīng)結轉的成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2020-06-20 16:27:04

您好,您根據(jù)紅字發(fā)票,借庫存商品負數(shù)進項稅額負數(shù)貸應付賬款負數(shù),然后按已經(jīng)銷售的部分紅沖已經(jīng)結轉的成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2020-06-20 16:27:12

借銀行存款 464
貸庫存商品400
應交稅費-進項稅額64
2020-03-13 13:35:11

你好
收到紅字發(fā)票
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 464
出售部分
借:本年利潤 負數(shù) 100
貸:主營業(yè)務成本 負數(shù) 100
2020-03-10 08:55:51

你好
借:庫存商品 負數(shù) 400
借:應交稅費——應增(進) 負數(shù) 64
借:銀行存款 正數(shù) 464
借:主 營業(yè)務成本 負數(shù)100
貸:庫存商品 負數(shù) 100
2020-03-09 17:31:44
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