老是,如果計提社保,原來用其他應(yīng)收款,現(xiàn)在改用其他他應(yīng)付款,是不是把其他應(yīng)收款,替換成其他應(yīng)付款就行了。不要更改借貸方向嗎?
Bonnie
于2016-05-05 10:30 發(fā)布 ??1355次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-05-05 10:34
借:應(yīng)交稅費-個稅
貸:銀行款
繳納保險:借:管理費用——社會保險費用(附件銀行回單)
銷售費用——社會保險費用
其他應(yīng)付款(個人代扣代繳社保和住房公積金)
管理費用——住房公積金
銷售費用——住房公積金
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
計提:借:管理費用——工資, 貸: 應(yīng)付職工薪酬——工資
支付:借: 應(yīng)付職工薪酬——工資(附件是工資表)
貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(個人代扣代繳)
其他應(yīng)付款——住房公積金(個人代扣代繳)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
這個分錄是正確的嗎?
相關(guān)問題討論

同學(xué),你好
借款分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算
如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44

你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同學(xué)你好
對的
是正確的
只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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