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葉子
于2020-03-10 11:38 發(fā)布 ??1174次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-10 11:41
你好,找到未掛賬的原因,才能進行會計處理,為什么沒掛,直接入費用了嗎
葉子 追問
2020-03-10 11:47
我剛到這個公司,以前就沒賬,記內(nèi)賬的話看這個分錄怎么做呢
何老師 解答
2020-03-10 11:48
直接計入費用科目
分錄怎么做?可以寫一下嗎老
2020-03-10 11:49
借:管理費用 貸:銀行存款
2020-03-10 11:52
余款欠3千怎么掛賬
2020-03-10 11:54
欠款等支付的時候,在進行處理
先掛賬的會計分錄怎么
2020-03-10 11:57
借:管理費用 5000貸:銀行存款 2000 其他應(yīng)付款 3000
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老師那以前公司欠別人5000未掛賬,現(xiàn)在付了2000,余款3000未付,會計分錄怎么做?謝謝
答: 你好,找到未掛賬的原因,才能進行會計處理,為什么沒掛,直接入費用了嗎
老師,我們公司付給別人的掛賬款30000.會計分錄怎么做
答: 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個要掛賬的話如何做會計分錄
答: 你好!這個是你給別人做的工程,還是給自己做的。
小額來帳自動解付(掛賬)怎么做會計分錄?
討論
補付余款會計分錄
個人買的車掛靠在我們公司,我們公司租用,前期的首付款是我們墊付的,相關(guān)會計分錄怎么做
老師您好!掛靠我們監(jiān)理公司的個人,現(xiàn)在付款給個人的會計分錄怎么寫?
余款怎么寫會計分錄?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 2791 個
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葉子 追問
2020-03-10 11:47
何老師 解答
2020-03-10 11:48
葉子 追問
2020-03-10 11:48
何老師 解答
2020-03-10 11:49
葉子 追問
2020-03-10 11:52
何老師 解答
2020-03-10 11:54
葉子 追問
2020-03-10 11:54
何老師 解答
2020-03-10 11:57