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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-10 11:46

你好,可以,稅金不能暫估。

靈希月 追問

2020-03-10 13:37

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-03-10 13:37

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

靈希月 追問

2020-03-10 13:38

老師,請問我導(dǎo)出來的余額表,借方和貸方不相等,一般會是什么原因

靈希月 追問

2020-03-10 13:38

因為無法看到單據(jù),一般會是什么原因造成的

立紅老師 解答

2020-03-10 13:50

你好,可以發(fā)個圖片么?

靈希月 追問

2020-03-10 15:30

老師,我現(xiàn)在做2020年1月份當月的資產(chǎn)負債表,請問未分配利潤是填累計數(shù)還是填2020年1月當月數(shù)呢?

立紅老師 解答

2020-03-10 15:32

你好,2020年1月份當月的資產(chǎn)負債表,期末余額欄填1月份的期末數(shù)就可以

靈希月 追問

2020-03-10 15:36

壞賬準備在資產(chǎn)負債表哪個地方填列

立紅老師 解答

2020-03-10 15:40

你好,用應(yīng)收賬款明細賬金額減掉壞賬準備金額后的余額填入報表中應(yīng)收賬款項目。

靈希月 追問

2020-03-10 15:44

借:資產(chǎn)減值損失,貸壞賬損失
資產(chǎn)減值損失填寫在利潤表中,壞賬損失填在您說的應(yīng)收帳款科目是嗎

立紅老師 解答

2020-03-10 15:53

你好,是的,您理解 是對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
借:應(yīng)收帳款:負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)
2020-04-15 17:34:09
今年作為以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整200,貸應(yīng)收200
2019-04-16 16:55:55
有啊,很客戶才會發(fā)生銷售,銷售了沒有付款的就掛入應(yīng)收賬款
2018-09-28 19:33:56
不知道是哪里出了問題。。
2017-09-12 09:20:26
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