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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-29 10:45

那我是當月并不知道我們實際應收多少賬款,是加工廠,賬款都是下月月初才結(jié),才知道準確金額,當月怎么做分錄。

宋生老師 解答

2016-11-29 10:41

您好!如果是外帳按發(fā)票入賬,如果是內(nèi)帳按實際入賬。

宋生老師 解答

2016-11-29 10:47

您好!你不能確定的時候就不記。等確認的時候記。

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相關(guān)問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
借:應收帳款:負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入:負數(shù)
2020-04-15 17:34:09
今年作為以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整200,貸應收200
2019-04-16 16:55:55
有啊,很客戶才會發(fā)生銷售,銷售了沒有付款的就掛入應收賬款
2018-09-28 19:33:56
不知道是哪里出了問題。。
2017-09-12 09:20:26
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