
老師,現(xiàn)在員工工資不都是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?為什么有的會計在計提員工工資時,借:管理費用--員工工資,貸:應(yīng)付工資這個分錄呢
答: 你好 是的需要走的 應(yīng)付工資是以前的科目 現(xiàn)在是需要走應(yīng)付職工薪酬科目的
當(dāng)月工資當(dāng)月計提,某員工的當(dāng)月支付了,會計分錄是這樣寫嗎?借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資借:應(yīng)付職工薪酬-員工工資貸:銀行存款
答: 你好,是的,是這樣做計提,支付分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提員工工資,借管理費用-管理人員工資 貸,應(yīng)付職工薪酬,月底支付的時候是借,應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,為什么在第二個月計提的時候管理費用會有余額,是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,管理費用月底是要結(jié)轉(zhuǎn)的,借本年利潤,貸管理費用

