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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-10 15:58

先沖紅 再做賬   紅字沖減原分錄

馬清清 追問

2020-03-10 16:00

那我報年報的時候是不的調(diào)整帳務(wù),怎么做帳?怎么調(diào)整

軼塵老師 解答

2020-03-10 16:04

借:以前年度損益調(diào)整
  貸:對應(yīng)科目
 
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

馬清清 追問

2020-03-10 16:05

那我是不報表就是不能調(diào)整了。只能按照2019年的報表上傳。

軼塵老師 解答

2020-03-10 16:10

你如果像調(diào)整報表 把2019年的賬打開調(diào)整也可以

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相關(guān)問題討論
先沖紅 再做賬 紅字沖減原分錄
2020-03-10 15:58:08
你好這是用到哪的材料?
2020-04-06 13:35:57
你好,同學(xué)。 之前發(fā)票忘記沖紅,你現(xiàn)在直接做負(fù)數(shù)處理就可以了,沖暫估一樣的用負(fù)數(shù)分錄處理。 借 以前年度損益調(diào)整-收入 應(yīng)交稅費 增值稅 貸 應(yīng)收賬款等 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整-暫估成本
2020-03-20 14:24:06
您好 沖紅這張發(fā)票的稅會給抵這個月銷項正數(shù)稅額
2019-06-14 11:41:59
收到這個發(fā)票就需要做賬
2020-01-08 21:58:49
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