你好,我購買一輛10.75的新車,裸車價(jià)9萬4,有一臺(tái)舊車 問
同學(xué),你好 你實(shí)際支付多少金額? 答
我是生產(chǎn)出口企業(yè),出口退稅率均是13%。本月開出普 問
增值稅用報(bào)填寫要點(diǎn) 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元,第 11 欄“銷項(xiàng)稅 額”不填出口對(duì)應(yīng)稅額。 減免稅明細(xì)表:“免稅項(xiàng)目”選出口免稅代碼,填銷售額1562295.52元,無扣除項(xiàng)則填0。 附列資料(一):免稅-開具其他發(fā)票”欄填1562295.52元。 附列資料(二):用于免稅出口的進(jìn)項(xiàng)稅,填第 14 欄“免稅項(xiàng)目用”做轉(zhuǎn)出, 生產(chǎn)離線版操作 明細(xì)錄入:進(jìn)入“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”,分別填自產(chǎn)、外購貨物信息(發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、商品信息等) 區(qū)分自產(chǎn)/外購標(biāo)識(shí) 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與校驗(yàn):關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù),系統(tǒng)校驗(yàn)后生成申報(bào)數(shù)據(jù),上傳稅務(wù)局, 答
公司要注銷,針對(duì)收到發(fā)票,未付款的,怎么做賬呢 問
不需要付款的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,這題的稀釋每股收益為什么要加債券的資本成 問
同學(xué)你好,這里加回來的不是債券的資本成本,是少付出去的可轉(zhuǎn)債的稅后利息部分 答
老師,請(qǐng)問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么 問
您好,是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎,還是 答

老師好!我是建筑業(yè)一般納稅人稅率9%,我們現(xiàn)在還能不能收勞務(wù)發(fā)票差額征收的這種發(fā)票啊?今天收到一張發(fā)票是差額征收的
答: 你好,可以收的,做成本就可以了
請(qǐng)問老師我們是一般納稅人建筑公司收到勞務(wù)發(fā)票和人工費(fèi)建筑服務(wù)發(fā)票,用于一般計(jì)稅項(xiàng)目,需不需要差額征收?
答: 你好,用于一般項(xiàng)目直接認(rèn)證抵扣就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們單位是建筑勞務(wù)分包有限公司,以前是小規(guī)模的,按差額率征收,現(xiàn)在升為一般納稅人了,是不是還按那個(gè)差額征收,稅率是9%嗎。
答: 你好,一般人后差額征稅稅率是9%
我們公司之前都是勞務(wù)派遣差額征收一般納稅人,現(xiàn)在往帶運(yùn)營(yíng),電商走,這種是不是不能辦理差額征收?
老師,我們公司2018年收到一張這樣的發(fā)票,是差額征稅的勞務(wù)票,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來這張票沒有交稅,我想問下這張票按差額征稅的話,稅率怎么算啊,滯納金又該怎么算呢?
請(qǐng)問我們是建筑勞務(wù)分包方(一般納稅人),簡(jiǎn)易征收,之后分包給個(gè)人,個(gè)人開具了符合條件的勞務(wù)發(fā)票,我方能差額征收嗎?


琳琳 追問
2020-03-10 16:19
樸老師 解答
2020-03-10 16:27
琳琳 追問
2020-03-10 16:30
樸老師 解答
2020-03-10 16:34
琳琳 追問
2020-03-10 17:29
樸老師 解答
2020-03-10 17:30