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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-03-10 16:21

你這里4.2時進(jìn)項(xiàng)稅額,是不可抵扣的。
但是你這里進(jìn)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用,這個是可以在稅前扣除,減少應(yīng)納所得稅額,減少所得稅。

徐曉萍 追問

2020-03-10 16:25

這一題應(yīng)該怎么做,我怎么看不懂???

徐曉萍 追問

2020-03-10 16:25

像有一條就是說不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅能夠在企業(yè)所得稅里面扣除。

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 16:27

這里不是問的進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額。
而是問你計(jì)入管理費(fèi)用的金額 有多少
借 管理費(fèi)用  45.2
貸 原材料  40
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出   5.2

徐曉萍 追問

2020-03-10 16:30

那在計(jì)算企業(yè)年度所得稅時準(zhǔn)予扣除被盜商品的損失金額也只有12和2呀。40不是不能扣除嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-10 16:37

45.2可以扣除的,這個是可以扣除的,在所得稅前

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你這里4.2時進(jìn)項(xiàng)稅額,是不可抵扣的。 但是你這里進(jìn)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用,這個是可以在稅前扣除,減少應(yīng)納所得稅額,減少所得稅。
2020-03-10 16:21:10
因管理不善,增值稅上進(jìn)項(xiàng)不得扣除,但企業(yè)所得稅上申報(bào)后可以稅前扣除 現(xiàn)在問的是企業(yè)所得稅上的問題
2020-08-04 16:03:39
同學(xué)你好 企業(yè)因管理不善造成的損失,可以稅前扣除。企業(yè)發(fā)生的損失,減除責(zé)任人賠償和保險(xiǎn)賠款后的余額,依照國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門的規(guī)定扣除。企業(yè)已經(jīng)作為損失處理的資產(chǎn),在以后納稅年度又全部收回或者部分收回時,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期收
2023-03-07 11:02:12
你好,你說的扣除是所得稅前扣除嗎?
2022-06-30 17:32:17
你好,能提供一下你所說的這里的具體題目描述圖片嗎?
2019-04-15 17:57:46
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