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女喬子
于2020-03-11 01:10 發(fā)布 ??1367次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-03-11 01:33
你好,這個錢后面會不會還給你公司
女喬子 追問
2020-03-11 08:35
不
小云老師 解答
2020-03-11 10:07
那就可以這樣做。
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老師,公司支付了一筆投標資金占用費,怎么做分錄啊,因為前期有一個投標費,我直接就做在那里的,借管理費用-投標費,貸銀行存款,可以這樣做嗎?如果不可以的話要怎么做,
答: 你好,這個錢后面會不會還給你公司
公司向擔(dān)保公司借款,產(chǎn)生的過橋資金占用費,這個何做帳務(wù),借:管理費用 貸銀行存款
答: 借:財務(wù)費用 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
老師我們3月份交了2個月的房租9000元,借管理費用9000 貸 9000 后來下通知每月減2000元到4月收到退款4000 我這樣子做分錄對?借銀行存款4000 管理費用 5000 貸:管理費用9000。
討論
老師買稅盤480做分錄是借,管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在480抵扣了以后,怎么做分錄
老師,上月我們買了帳套銀行付款,當(dāng)時說馬上開票,做的是借:管理費用 貸:銀行存款。現(xiàn)在7月才收到票,當(dāng)時沒做應(yīng)付帳款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?還是可以直接附在上個月憑證后面?
10月的時候 員工預(yù)支了11月的工資 怎么做分錄 我們付工資都是借管理費用 貸銀行存款的 按這個科目我該怎么記賬
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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女喬子 追問
2020-03-11 08:35
小云老師 解答
2020-03-11 10:07